一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
4、指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
5、负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;
6、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
8、会同有关部门做好本辖区综治、信访等工作;
9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;
12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;
14、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、配合区建住局做好电厂南路市政道路工程项目。
2、配合区建住局做好电厂东路北延伸道路连接工程项目。
3、配合区交通运输局做好东三环至临潼快速干道工程纺四路至临潼界段。
4、配合市政公用局做好五村城改路网建设工程。
5、配合区建住局做好绕城高速香王收费站周边景观提升改造工程、老旧小区改造、美丽乡村示范村建设项目。
6、配合市政公用局做好水源地迁改工程。
7、配合区城市管理局做好灞桥区“五路两侧”增绿项目。
8、配合纺织新城管理办做好启龙国际、创新国际、公园壹号、高科绿水东城、普华熙岸二期、万象湾三期、永泽尚东城二期、东湖苑(荣民二期)、联泰76亩地、吾悦广场、半坡立交综合整治、智德盛开源酒店商住项目。
9、配合科技工业园做好灞河左岸河堤治理项目。
10、配合区城改办做好柴马村城中村改造、永丰村城中村改造、南程村城中村改造、美术陶瓷厂棚户区改造、唐都医院周边环境整治项目。
11、配合纺织城开放公司做好席王五村棚户区改造项目、灞桥区市民中心装修装饰工程;
12、配合区城建开发公司做好东城豪庭一期项目;
13、做好道路建设协调,及其他管网铺设工程。
14、认真实施社区(村)网格化管理,及时排查化解各类矛盾,防止群体性上访事件发生,做好辖区稳定工作。
15、加强日常土地管理巡查,辖区违法占用耕地面积占新增建设用地的比例低于10%,对新发生的土地违法行为和违章建筑及时发现、有效制止、坚决拆除,发现率、制止率、拆除率达到100%。
16、认真做好辖区内食品药品监督管理工作,对非法食品药品生产及销售点发现一起,查处一起,不留空白。
17、做好重点项目建设的外围环境保障工作。
18、加强对辖区内建筑垃圾的管理,对随意倾倒建筑垃圾行为做到有效制止,一经发现,及时清理。
19、做好城乡环境卫生面貌的整治提升工作。
20、做好治污减霾环境保护相关工作。
21、做好城市精细化工作管理任务。
22、做好缓堵保畅相关工作任务。
23、做好水电气暖安全治理工作。
24、结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。
25、做好机关党建,和基层党建各项工作。
26、完成区委区政府安排的其它工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制134人,其中行政编制36人、事业编制98人;实有人员134人,其中行政36人、事业98人。单位管理的离退休人员35人。
五、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
依据《西安市灞桥区财政局关于2018年部门预算的批复》(灞财发〔2018〕9号),席王街道办事处2018年预算总收入3765万元,与2017年相比增加了861.7445万元;2018年预算总支出3765万元,与2017年相比增加了861.7445万元。主要是由于人员工资与商品和服务支出的增加。
(二)财政拨款收支情况。
席王街道办事处2018年预算财政拨款总收入3765万元,与2017年相比增加了861.7445万元;2018年预算财政拨款总支出3765万元,与2017年相比增加了861.7445万元。主要是由于人员工资与商品和服务支出的增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
席王街道办事处2018年总收入3765万元。其中:一般预算安排3765万元,预算补助数3765万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类,2018年一般公共预算拨款支出3765万元,具体为:
(1)一般公共服务支出:2940万元;
(2)文化体育与传媒支出:113万元;
(3)社会保障和就业支出:253万元;
(4)医疗卫生与计划生育支出:176万元;
(5)城乡社区支出:202万元;
(6)农林水支出:81万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类,2018年一般公共预算拨款支出3765万元,具体为:
(1)基本支出2703万元,其中:人员支出2426万元,对个人和家庭的补助35万元,商品和服务支出242万元;
(2)项目支出1062万元。
由于养老保险单位部分由单位自行发放,所以工资福利支出增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年我单位三公经费预算总额为10.8万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.8万元,会议费5万元。同比2017年三公经费预算总额下降1.8万元,严格管理控制公务接待活动,公务接待费下降2.72万元;公务用车运行维护费与2017年基本无变化。
2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车购置数0辆,公务用车保有量13辆。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年预算经费比上年增加861.7445万元,主要由于部分补贴由单位自行发放,所以工资福利支出增加。
(八)政府采购情况
本部门无政府采购预算收支,并已公开空表。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门无专项业务经费项目。
七、其他重要的情况说明
(一)国有资产占用及购置情况说明
截止2018年本单位共有车辆5辆;单位无单价50万元及100万元以上的通用设备。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件:
表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
相关附件:



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