一、部门主要职责
(1)依据国家政策、法律、法规及上级供销社《社章》制定本社的规章制度,并贯彻执行。
(2)编制全区供销经济发展中长期规划和年度计划,并组织实施。
(3)负责基层领导班子考察、考核、任免工作;做好系统干部职工的思想教育、组织、纪监、群团等工作。
(4)负责全区供销流通领域的行业管理,做好市场调研和预测工作,指导供销企业的经营管理工作;会同有关部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量。
(5)负责全区供销企业的改制工作。
(6)负责系统的计划、财务、统计工作,及时做出经营情况分析。负责监督、管理所属企业的社有资产,确保其保值、增值。
(7)办理人大代表建议和政协委员提案;代表社员群众和社员向政府反映情况,提出意见和建议,保护社员的合法权益。
(8)搞好全系统的安全保卫工作。
(9)完成区政府和上级部门交办的其它工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
(1)做好本系统职工稳定工作。
(2)加大对安全生产经营的监管力度,做好加油站等的安全销售工作,确保全年无事故。
(3)全力推进农村流通现代化。坚持改、整合、提升、优化并举,广泛采用各类现代流通手段提高我区供销社流通服务网络的现代化水平,推进农村流通现代化。不断拓宽服务领域,开展农业科技推广宣传工作。
(4)大力发展农民专业合作社,加快壮大农民经纪人队伍和农产品协会,推进农业产业化,加强农民专业合作社各项培训工作。
(5)加强社有企业的管理,盘活资产。充分发挥系统土地资源优势,经营监管好社有资产。加强社有资产的经营、租赁等各类合同的签订及执行的管理,建立严格的社有资产经营效益责任追究制度,努力提高社有资产运营效益,确保社有资产保值增值,集中全社财力办大事,为下一步发展奠定基础。
(6)推广规范我区供销系统成员企业正确使用供销标识,树立供销社形象,宣传供销社社会知名度
(7)做好蔬菜直营店管理工作。
(8)做好农资化肥的管理和供应。
(9)做好城市精细化工作管理任务。
(10)结合单位实际做好本部门深化改革相关工作。
(11)完成区委区政府安排的其它工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为供销联社本级无二级单位。
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
灞桥区供销联社本级(机关) |
| 2 |
……无 |
| 3 |
……无 |
| …… |
…… |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制10人,其中事业编制10人;实有人员10人。
五、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年财政预算安排191.88万元。主要支出是基本支出161.09万元,其中:人员支出151.62万元,商品和服务支出9.09万元,对个人和家庭补助0.38万元。项目支出30.80万元。比2017年财政预算安排156.63万元增加35.25万元,增减变化的原因是人员基本收入支出的增长。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政预算安排191.88万元。主要支出是基本支出161.09万元,其中:人员支出151.62万元,商品和服务支出9.09万元,对个人和家庭补助0.38万元。项目支出30.80万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政预算安排191.88万元。主要支出是基本支出161.09万元,其中:人员支出151.62万元,商品和服务支出9.09万元,对个人和家庭补助0.38万元。项目支出30.80万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年财政预算安排191.88万元。主要支出是基本支出161.09万元,其中:人员支出151.62万元,商品和服务支出9.09万元,对个人和家庭补助0.38万元。项目支出30.80万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年财政预算安排191.88万元。主要支出是基本支出161.09万元,其中:人员支出151.62万元,商品和服务支出9.09万元,对个人和家庭补助0.38万元。项目支出30.80万元。比2017年财政预算安排156.63万元增加35.25万元,增减变化的原因是人员基本收入支出的增长。
(四)政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年我单位无三公经费预算。2017年年初预算安排三公经费0.55万元,2018年无预算安排,比上年减少0.55万元
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费9.09万元,其中办公费7万元,工会经费1.49万元,福利费0.6万元。
(八)政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共5.9万元,其中政府采购货物类预算5.9万元。主要是办公设施设备采购(更新电脑6台,空调6台,打印机4台)。
名词解释
1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费。指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
附件:表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
灞桥区供销联社
2018年2月22日
相关附件:



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