一、部门主要职责
1、坚持党的领导,组织全区科技工作者以经济建设为中心,学习实践科学发展观,为推进科技、经济和社会发展服务。
2、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全区公众科学文化素养,为社会主义物质文明和精神文明服务;广泛开展青少年科技教育活动,培养具有创新能力的科技后备人才;负责指导青少年科普教育示范学校和示范基地建设。
3、开展先进实用技术培训、推广工作和咨询服务,接受委托承担项目评估、科技成果鉴定,促进科技成果转化,协助有关部门开展专业技术职务资格评审;开展科学技术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进科学发展、知识创新。
4、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理,对基层科协组织进行业务指导;加强科普组织网络及队伍建设;引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与本区科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
5、反映科技工作者的呼声、要求和建议,维护科技工作者的合法权益,建设好全区科技工作者之家,全心全意为科技工作者服务;表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才,开展科技工作者的继续教育和培训工作。
6、完成区委及上级部门交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
(一)加强党的十九大精神学习宣传工作,提升干部队伍理论素养。认真学习宣传党的十九大精神、党章,进一步贯彻落实会议精神,提升干部队伍政策理论水平,增强为民服务能力。
(二)加强《纲要》办公室职能,提升全民科学素养。按照区委办、区政府办《关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020)的通知》精神,联合协作,全力推进区内重点人群素质提升。
(三)举办主题科普活动,树立我区科普活动品牌。举办第二十六届“科技之春”宣传月活动、2018年全国科普日活动、“全国科技工作者日”活动,树立我区科普活动品牌。
(四)加强青少年科普工作,提升青少年科技素质。开展第33届青少年科技创新大赛,发挥青少年科技辅导员协会作用,加强科技辅导员队伍建设,开展形式多样、内容丰富的科技实践活动。
(五)加强社区科普工作,推动城镇居民素质行动。在社区建立社区科普益民服务站,成立科普工作领导小组;做好社区科普大学教学工作,引导教学点开展第二课堂科普实践活动。
(六)加强农村科普工作,促进“三农”发展。指导和支持农技协转型升级,指导建立农村科普示范基地,实施“基层科普行动计划”,发挥农业科普项目载体的作用,改善农村科普工作条件,示范引领农业发展。
(七)加强信息化建设,提高基层科普服务能力水平。构建线上线下相结合的科普信息化服务新阵地,建设科普中国乡村、社区、学校E站,定制信息,精准推送,切实解决科学传播“最后一公里”。
(八)以扶志和扶智为目标,推进科技助力精准扶贫。开展科技助力扶贫工程“百千万”行动,建设扶贫专家队伍,督导农技协一对一帮扶工作,年培训25场次,带动贫困户脱贫致富。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算。
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人;实有人员3人,其中行政3人。单位管理的离退休人员4人。
五、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年总支出预算72.79万元,2017年65.40万元,比上年增加7.39万元,增加原因是人员经费增加。
(二)财政拨款收支情况。
2018年财政预算补助收入72.79万元,2017年财政预算补助收入65.40万元。比上年增加7.39万元,增加原因是人员经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政预算补助收入72.79万元,2017年财政预算补助收入65.40万元。比上年增加7.39万元,增加原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年总支出预算72.79万元,机构运行49.96万元,科普活动8万元,青少年科技活动1万元,其他科学技术普及支出5.64万元。2017年总支出预算65.40万元,机构运行41.60,科普活动12万元,青少年科技活动1万元,其他科学技术普及支出10.08万元。比上年经费预算总额减少7.39万元,减少原因是项目经费减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年总支出预算72.79万元,具体内容:
1.2018年基本支出56.14万元,其中工资福利支出49.96万元,商品和服务支出5.33万元,对个人和家庭的补助0.85万元。2017年基本支出41.60万元,其中:工资福利支出36.62万元,商品和服务支出4.97万元。比上年经费预算总额增加14.54万元,增加原因是人员经费增加。
2.2018年项目支出16.64万元,办公费1.1万元,培训费0.5万元,专用材料3.4万元,委托业务费5万元,其他商品和服务支出6.64万元。2017年项目支出23.80万元。比上年经费预算总额减少7.39万元,减少原因是项目经费减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年我单位无“三公”经费,表格已公开。
(七)机关运行经费安排情况。
按照财政局规定每人每年0.5万元,区科协3人,全年共1.5万元。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件:表1、2018年部门综合预算收支总表
表2、2018年部门综合预算收入总表
表3、2018年部门综合预算支出总表
表4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
表6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
表7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
表8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
表9、2018年部门综合预算政府性基金收支表
表10、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11、2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
表12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
灞桥区科协
2018年2月24日
相关附件:



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