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灞桥区委统战部2017年度部门预算信息及“三公经费”公开

区委统战部2017年预算公开内容包括部门概况和部门财政收入支出预算表两部分。

一、部门概况

(一)部门机构设置、职责。

1、机构设置

灞编发〔20165号和灞编发〔201627号文件规定区委统战部机关行政编制6名,其中:部长1名,副部长1名。

2、主要职责

(一)主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策;掌握并向区委反映全区统一战线工作,提出开展统战工作的意见和建议;检查全区统战政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、负责联系区级各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;坚持党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用;支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作;联系培养党外知识分子的代表人士。

4、负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人士;会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

5、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士;做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

6、做好党外人士的政治安排,负责党外人大代表人选、政协委员的安排;会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作;反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7、调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

8、指导街道及区属国有企业党()委的统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作;指导有关团体的统战工作。

9、开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

10、承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

中共灞桥区委统战部列入区委行政机构序列。经费形式为财政全额拨款。行政编制6名,实有在编人员4名,其中:副部长2名,干部2名。2016年年末资产总额23.58万元。

(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》(灞政发〔200870号)、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》(灞政发〔2008140号)编制的。

二、2017年部门财政收入支出预算表

(一)2017年收入及支出总体情况

依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》(灞财发〔20167号),区委统战部2017年总收入75.3649万元。其中:一般预算安排75.3649万元,分别是:预算补助数75.3649万元,国库管理的非税收入安排数0万元。

2017年总支出预算75.3649万元,具体内容是:

1、基本支出50.1649万元,其中:人员支出44.0398万元,商品和服务支出6.1251万元;

2、项目支出25.2万元。

(二)三公经费预算增减变化原因

2017年我单位三公经费预算总额为0.08万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费0.08万元,公务用车运行维护费0元。同比2016年三公经费预算总额下降0.12万元,严格管理控制公务接待活动,公务接待费下降0.12万元。

(三)2017年部门财政收入支出预算表(详细情况见附件1-5

附件1:收支预算总表

附件2:财政拨款支出预算表

附件3:财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4:项目支出预算表

附件5三公经费财政拨款预算表

中共灞桥区委统战部

2017126

附件1

预算01

 

单位(元)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

项目 

2017年预算

项目

2016年预算

 

 

 

 

中共灞桥区委统战部2017年度收支预算总表

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

一般公共预算

政府性基金预算

**

1

**

2

4

5

一、财政拨款

 

一、基本支出

50.1649

50.1649

0

一般公共预算

75.3649

二、项目支出

25.2

25.2

0

政府性基金预算

0

三、上缴上缴支出

 

 

 

二、专户管理的事业收入

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

三、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

四、事业收入(不含专户管理的事业收入)

 

 

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

75.3649

本年支出合计

75.3649

75.3649

0

 

 

附件2

财政拨款支出预算表

 

                                                                        单位(元)

科目编码

 

 

科目名称

总计

**

**

**

**

1=2+3

 

 

 

合计

75.3649

201

 

 

一般公共服务支出

75.3649

201

34

 

统战事务

 

201

34

1

行政运行(统战事务)

50.1649

201

34

2

一般行政管理事务(统战事务

25.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

财政拨款基本支出经济分类预算表

                                                                   单位:(元)

>

科目编码

 

财政拨款

 

 

科目编码(类)

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

**

**

1=2+3

2

3

 

合计

75.3649

75.3649

0

401

工资福利支出

50.1649

50.1649

0

402

商品和服务支出

25.2

25.2

0

 

 

附件4

项目支出预算表

>

单位编码(科目)

单位名称(科目)

项目名称

预算数

其中政府购买服务支出

 

**

**

**

1

2

 

 

 

合计

25.2

0

 

34

区委统战部

 

25.2

0

 

13401

区委统战部本级

 

25.2

0

 

401

一般公共服务支出

 

25.2

0

 

13402

统战事务

 

25.2

0

 

2013402

一般行政管理事务(统战事务)

 

25.2

0

 

 

 

非公经济综合评价工作

2

0

 

 

 

民主党派及黄埔同学会经费

7.2

0

 

 

 

统战理论调研经费

3

0

 

 

 

统战系统党外干部培训经费

5

0

 

 

 

慰问困难统战成员经费

3

0

 

 

 

文化统战活动经费

5

0

 

 

 

附件5

 

三公经费财政拨款预算表

 

>

 

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

**

1

2

3

4

5

 

2017

0.08

0

0.08

0

0

 

注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。