一、部门概况
(一)部门主要职责
1、负责区政府日常文书处理和事务工作。
2、负责区政府会议的筹备工作;负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作;协助区政府领导组织实施会议决定事项。
3、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
4、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
5、围绕区政府总体工作部署,收集信息,反映动态;根据区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,提出建议。
6、督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向区政府领导同志报告。
7、负责协调指导区政府总值班室和区长专线办公室值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示。
8、协助区政府领导同志做好需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作;指导检查全区应急管理工作。
9、负责组织承办区人大、区政协提出的需要区政府办理的有关工作;组织办理人大代表、政协委员的意见、建议议案和提案办理工作。
10、指导、监督全区政府政务公开工作;负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。
11、负责全区依法行政工作。
12、承办区政府领导同志交办的其他事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标
1、协助政府领导做好区政府年度、季度工作安排和工作总结,及时下发和上报有关文件。认真起草、审核以区政府名义或政府办名义印发的文件及政府各类会议制发的文件、纪要、领导讲话。
2、积极做好全区各类大型会议的筹备工作,按时完成文件的起草工作。
3、做好区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会和各种专题会议的组织、协助工作,按时完成会议文件的草拟和印发任务。
4、认真做好代表建议和政协委员提案办理工作。
5、加强政务信息报送,认真办好《灞桥要闻摘编》、《送阅件》,为政府领导决策提供依据。
6、切实做好政府常务会议、区长办公会、专题会议议定事项和领导批办事项的督办工作。
7、对政府各部门和各街办公文处理进行指导,提高政府系统公文处理水平。
8、做好政府法制工作。
9、做好保密、政府外事、对外交流、对外接待等工作。
10、按照市政府要求做好全区政府政务公开工作,进一步加强区政府门户网站建设。
11、完成区委区政府安排的其它工作。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1.人员情况:西安市灞桥区人民政府办公室2016年底在编人员40人,实有在职职工39人。
2.资产情况:2016年年末资产总额530万元。
3.单位性质:根据《西安市灞桥区机构编制委员会关于印发西安市灞桥区人民政府办公室主要职责和人员编制规定的通知》(灞编发〔2016〕60号),区政府办为行政单位,部门预算单位1个。
(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知》(灞政发〔2008〕70号)、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》(灞政发〔2008〕140号)编制的。
(五)2017年部门财政收入及支出总体情况
依据《西安市灞桥区财政局关于批复2017年部门预算的通知》(灞财发〔2017〕1号),区委宣传部2017年总收入648.38万元。其中一般财政预算安排648.38万元,为:预算补助数648.38万元。
2017年总支出预算648.38万元,具体内容是:
1.基本支出506.48万元,其中人员支出431.97万元,商品和服务支出74.13万元;
2.项目支出141.90万元。
(六)“三公”经费预算增减变化原因
2017年我单位三公经费预算总额为16.98万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.78万元,公务用车运行维护费16.2万元。同比2016年三公经费预算总额下降0.2万元,格管理控制公务接待活动,公务接待费下降0.2万元;公车改革后,我单位车辆共有6辆车,每辆车一年费用为2.7万,公务用车运行维护费总计16.2万元。
二、2017年收入及支出总体情况
附件1:灞桥区政府办公室2017年度收支预算总表
附件2:2017年度财政拨款支出预算表
附件3:2017年度财政拨款经济分类预算表
附件4:2017年度项目支出预算表
附件5:2017年度“三公”经费财政拨款预算表
附件6:区政府办公室2017年政府采购预算表
| 灞桥区政府办公室2017年度收支预算总表 |
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| 附件1 |
单位:万元 |
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| 收入 |
支出 |
|||||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|||
| 合计 |
||||||
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
| ** |
1 |
** |
2 |
4 |
5 |
|
| 一、财政拨款 |
648.38 |
一、基本支出 |
506.48 |
506.48 |
0 |
|
| 一般公共预算 |
648.38 |
二、项目支出 |
141.90 |
141.90 |
0 |
|
| 政府性基金预算 |
0 |
三、上缴上缴支出 |
||||
| 二、专户管理的事业收入 |
四、事业单位经营支出 |
|||||
| 三、上级补助收入 |
五、对附属单位补助支出 |
|||||
| 四、事业收入(不含专户管理的事业收入) |
||||||
| 五、事业单位经营收入 |
||||||
| 六、附属单位上缴收入 |
||||||
| 七、其他收入 |
||||||
| 本年收入合计 |
648.38 |
本年支出合计 |
648.38 |
648.38 |
0 |
|
|
2017年度财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||
| 附件2 |
单位:万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||||
| ** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|||||||
| 合计 |
648.38 |
506.48 |
141.90 |
||||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
648.38 |
506.48 |
141.90 |
|||||||||
| 201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
648.38 |
506.48 |
141.90 |
||||||||
| 201 |
03 |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
506.48 |
506.48 |
||||||||
| 201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
141.90 |
141.90 |
||||||||
|
2017年度财政拨款经济分类预算表 |
|||||||||||||
| 附件3 |
单位:万元 |
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| 科目编码 |
财政拨款 |
||||||||||||
| 科目编码(类) |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||
| ** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|||||||||
| 合计 |
648.38 |
648.38 |
0.0000 |
||||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
431.97 |
431.97 |
0.0000 |
|||||||||
| 302 |
商品和服务支出 |
74.13 |
74.13 |
0.0000 |
|||||||||
|
2017年度项目支出预算表 |
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| 附件4 |
单位:万元 |
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| 单位编码(科目) |
单位名称(科目) |
项目名称 |
预算数 |
其中政府购买服务支出 |
|||||||
| ** |
** |
** |
1 |
2 |
|||||||
| 合计 |
141.90 |
0.0000 |
|||||||||
| 003 |
区人民政府办公室 |
141.90 |
0.0000 |
||||||||
| 003001 |
区人民政府办公室本级 |
141.90 |
0.0000 |
||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
141.90 |
0.0000 |
||||||||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
141.90 |
0.0000 |
||||||||
| 2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
141.90 |
0.0000 |
||||||||
| 办公设备更新购置经费 |
8.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 法制宣传法律顾问经费及行政复议应诉办案司法鉴定经费 |
10.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 公务交流活动经费 |
15.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 决咨委临时工工资 |
3.4800 |
0.0000 |
|||||||||
| 决咨委咨询建议会议及资料费 |
2.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 领导干部因公外出考察及出国(境)经费 |
15.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 区政府信息平台硬件及网络更新维护升级改造经费 |
35.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 区志办临时工工资 |
12.6000 |
0.0000 |
|||||||||
| 区志编审经费 |
0.5000 |
0.0000 |
|||||||||
| 全区公文处理培训 |
4.5000 |
0.0000 |
|||||||||
| 文件资料印刷经费 |
10.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 依法行政培训 |
1.5000 |
0.0000 |
|||||||||
| 应急管理培训及演练 |
1.5000 |
0.0000 |
|||||||||
| 应急预案修编及视频系统维护与更新 |
15.0000 |
0.0000 |
|||||||||
| 应急值班补助经费 |
6.8240 |
0.0000 |
|||||||||
| 执法资格培训 |
1.0000 |
0.0000 |
|||||||||
|
2017年度“三公”经费财政拨款预算表 |
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| 附件5 |
单位:万元 |
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| 年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
| 公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
| 2017 |
16.98 |
0.0000 |
0.78 |
0.0000 |
16.2 |
||||||
| 注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
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区政府办公室2017年政府采购(资产配置、购买服务) |
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陕公网安备 61011102000072号

