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灞桥区交通运输局2017年度部门预算信息及“三公经费”公开

一、部门概况      

(一)部门主要职责:  

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针、政策和法律、法规、规章;负责编制交通运输行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责交通运输和邮电综合协调;参与拟订物流业发展规划并监督实施;指导交通运输行业体制改革。  

2.承担全区道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、船舶水运等行业管理工作;贯彻执行交通运输有关技术标准和营运规范;负责县乡道路超限运输许可、道路普通货物运输许可和三类及以下机动车维修企业经营许可。  

3.承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责规定权限内的公路工程项目设计变更、公路建设项目交竣工验收许可和区建设的公路工程招投标管理;负责全区交通运输设施的监督管理;负责县乡道路增设或者改造平面交叉道口许可和建筑控制区内架设、埋设管线、电缆等设施许可;负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志许可。  

4.负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;贯彻落实公路有关规费政策;筹措交通建设资金并监督使用。  

5.牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划,研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划,并监督落实;组织开展城市交通管理监督检查和考核工作;负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。  

6.负责交通运输应急指挥、应急处置;组织紧急客货运输和重要物资运输;负责全区干线路网运行监测和协调;承担国防动员交通战备有关工作。  

7.负责全区道路运输行业安全生产监督管理工作;负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。  

8.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,上报有关信息;指导交通运输行业环境保护和节能减排工作;负责全区交通运输行业对外交流与合作。  

9.承办区政府交办的其他事项。  

(二)2016年主要工作任务及目标    

2016年,我局按照区委、区政府工作部署,以十八届五中、六中全会精神为指导,以科学发展观为统领,以建设生态、宜居灞桥为目标,积极贯彻落实“追赶超越”和“五个扎实”要求,坚持交通运输“建、管、养、运”工作并重,进一步完善区域农村公路网络格局,提升公路管养水平,全面维护辖区交通运输市场综合秩序,加强省市重点项目环境协调保障,强化行业安全生产和综治维稳监管,积极开展“两学一做”学习教育,全面推进党的建设和党风廉政建设,努力提升交通运输综合服务水平。一年来,我局紧密围绕年度目标任务积极开展工作,目前各项工作任务均按时序进度顺利推进。  

(三)部门所属基层预算单位情况    

西安市灞桥区交通运输局所属预算单位共四个。其中:行政单位1个(局机关),全额拨款事业单位3个,编制人数67人,实有人数77人。资产总额3340.599912万元。具体如下:  

1.西安市灞桥区交通运输局本级:行政单位,行政编制6人,实有10人,离退休人员7人。2016年年末资产总额2620.280571万元。  

2.西安市灞桥区交通运输管理站:全额拨款事业单位,编制32人,实有36人,退休人员22人。2016年年末资产总额376.366891万元。  

3.西安市灞桥区公路管理站:全额拨款事业单位,编制26人,实有29人,离退休人员7人。2016年年末资产总额                343.95245万元。  

4.西安市灞桥区地方海事处:全额拨款事业单位,编制3人,实有2人。目前没有资产。  

(四)部门预算收支编制的相关依据    

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,按照《西安市灞桥区人民政府关于改革预算编制方法推行部门预算的通知(灞政发〔2008〕70号)、《西安市灞桥区人民政府办公室关于印发灞桥区部门预算实施方案的通知》(灞政发〔2008〕140号)编制的。  

(五)主要支出情况    

单位共有在职财政供养人员77人,按照2017年区级行政事业单位部门预算有关标准,核定你单位2017总支出预算1357.0996万元,具体内容是:  

1.基本支出849.1584万元,其中:人员支出761.8435万元,商品和服务支出87.3149万元;

2.项目支出507.9382万元,具体安排详细情况见附表。    

(六)“三公”经费预算增减变化原因    

     2017年我单位三公经费预算总额为9.2万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.52万元,公务用车运行维护费5.4万元,会议费2.28万元。同比2016年三公经费预算总额下降12.4万元,因严格管理控制公务接待活动,公车改革、公务用车运行维护费下降12.4万元。  

二、  预算报表  

附件:2017年预算公开表  


相关附件:

2017年预算公开表.xls